碌曲县人民政府办公室 2018年度部门决算情况说明
2019-08-12     浏览:

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统办公部门的工作。负责县政府各类会议准备工作,承担县政府领导的重要报告、讲话、致辞等起草、审核工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文件和各类文稿;办理上级党委、政府及各部门的公文处理。

(三)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;对涉及多个综合部门的全县性重点工作进行协调;协助处理各部门和各乡(镇)向县政府反映的重要问题,处理、接待人民群众来信、来访。

(四)督促、检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府决策、决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。

(五)负责县政府重大活动和县领导公务活动的组织、协调和安排,做好县政府及县政府办公室的保密工作。

(六)负责应急管理和县政府总值班工作,及时报告重要情况,协助县政府领导处理需要由县政府直接处理的突发事件和应急处置工作。

(七)负责全县政府系统电子政务的管理和组织建设工作。指导、监督全县电子政务建设、政务公开和政府信息公开等工作。

(八)统一核制、颁发各乡(镇)政府和县政府各部门及时所属机构的印章,审批并启用有关机构的印章。

(九)负责并办理政府规范性文件的审查、备案和行政执法监督、复议等政府法制工作,负责全县行政执法的指导、协调、规范和监督工作;承担行政执法人员综合法律知识培训和考核的责任;审核行政执法主体资格,统一管理行政执法证件;承担行政执法人员数据库建立和管理的责任。

(十)接待到县委、县政府机关的群众来访,维护来访秩序。负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见建议,为县委、县政府和领导决策当好参谋。

(十一)负责向乡镇、部门和单位交办、转办、转送信访事项,督察督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;协调处理我县赴州省进京非正常上访劝返接领工作。

(十二)负责全县贯彻落实国家、省委省政府、州委州政府决策以及县委、县政府重要工作部署情况进行督促检查和反馈。

(十三) 负责县政府领导现场办公决定事项和县政府领导基层调研安排解决问题的督促检查和反馈。

(十四)负责县政府领导批示件的督办工作,并及时将落实情况报告县政府领导。

(十五)负责编发《督查通知》、《督查专报》、《督查情况》、《督查通报》等,撰写涉及督查工作的报告、会议纪要等。

(十六)负责对各乡(镇)、县政府各部门督查工作的业务指导及调查研究。

(十七)负责全县外事侨务工作,协助县委、县人民政府领导做好有关外事事项。

(十八)负责全县藏语言文字工作的传承发展,规范应用、监督指导工作,促进藏语言文字规范化、标准化、信息化。

(十九)负责转办县人大建议(意见)和县政协委员提案,并检查督促县政府工作部门、乡(镇)政府建议(意见)、提案的落实。

(二十)行政审批事项。

(二十一)承办县委、县政府和州人民政府办公室(州信访局、州法制办公室、州外事办公室、州藏语言文字工作办公室、州应急办公室)交办的其他事项。

(二)机构设置

机构人员情况说明:本单位实有行政编制20人,事业编制24人,工勤编制6人,应急办编制8人,地震局编制5人,政务中心编制5人,机关事务管理局编制8人,信息化办公室3人。本单位在职人员有75人,退休36人,遗属人员12人。

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1467.25万元,支出总计1520.29万元。与2017年决算数相比,收入减少379.13万元,减少20.53%。支出减少279.57万元,减少15.53%。

本部门2018年度收入合计1467.25万元,其中:财政拨款收入1846.38万元,占100%。

本部门2018年度支出合计1520.29万元,其中:基本支出1799.86万元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余64.94万元,20188年度年末结转和结余11.9万元,较上年减少53.04万元,主要原因是2017年12月26日财政拨款收入(政府缺口资金)40万元,在2017年12月31日前未支完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1467.25万元,与2017年决算数相比,收入减少379.13万元,减少20.53%。。较年初预算数增加280.32万元,增长23.61%。本部门2017年度财政拨款支出总计1520.29万元。,支出减少279.57万元,减少15.53%。较年初预算数增加333.36万元,增长28.09%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1205.11万元,占82%,社会保障与就业支出315.19万元,占28%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1799.86万元。其中:人员经费1124.29万元, 较上年减少405.9万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费396万元,较上年增加126.33万元,公用经费用途主要包括公务接待费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计170.13万元,较上年支出数增加38.47万元,主要原因是2017年度的部分公务接待费未结清的在2018年结算。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费8.55万元,主要用于机要文件交换、省内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),较上年支出数减少56.7万元。

公务接待费161.57万元,主要用于接待省内、市内、其他省市到我县学习调研督查工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

(三)“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为7辆;国内公务接待批次,20000人,其中:国内外事接待389批次,20000人。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出269.67万元,较上年减少108.76万元,主要原因是财政部门压缩了公用经费,公用经费用途主要包括公务接待费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:领导干部用车7辆、一般公务用车7辆、

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.48万元,其中:政府采购货物支出4.78万元,主要用于采购电脑、办公桌等办公用品。

2018年度部门决算公开附表.xls