关怀版 无障碍浏览

碌曲县卫生健康局2020年度部门决算公开说明
2021-09-03  碌曲县财政局   浏览:

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策,统筹规划卫生健康资源配置,制定并组织实施县域卫生健康规划,制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,制定全县 卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

(四)负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等规范标准执行情况的监测监督,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织拟订国家基本药物目录外新民市药品增补目录,提出全县基本药物价格政策建议。

(六)负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,并监督落实情况,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(七)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;贯彻落实计划生育政策,建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(八)组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

(十)组织拟订全县中医药事业发展规划,负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

(十二)负责本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

(十三)承担重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十四)负责卫生系统安全生产和职业健康监督管理工作。

(十五)完成市卫健委、县政府交办的其他任务。

(十六)承担本部门及所属基层单位党组织建设相关工作。

二、部门机构设置

本单位现有1个独立核算单位。编制31个,其中:行政编制7个,事业编制27个,工勤编制1人,现有在职职工36人。其中:遗属7人,退休人员18人。

行政单位汇总录入1户,其中含单位行政1 个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0 个。增减变动原因说明。

2.单位分类情况说明

(1)按预算管理级次划分:

二级预算单位1个

(2)按单位基本性质划分:

行政单位1 个

(3)按单位执行会计制度划分:

执行行政单位会计制度的单位 1 个

三、部门预算指标注解

一、收入支出决算总表

2020年我局年初结转和结余:230.23万元,本年收入合计:7719.8万元,年末结转结余:1927.97万元,本年支出合计:6022.07万元。

二、2020年收入决算表

2020年我局收入合计:7719.81万元,其中财政拨款收入:7456.11万元,其他收入:263.7万元。

三、支出决算表

2020年我局支出合计:6022.07万元元,其中基本支出:1633.82万元元整。项目支出:4388.24万元整。

四、财政拨款收入支出决算总表

2020年我局本年收入合计:7456.11万元,年初财政拨款结转结余230.23万元,总计:7686.34万元。本年支出合计5758.36万元,其中一般公共预算财政拨款5506.36万元,政府性基金预算财政拨款252万元。年末财政拨款结转结余:1937.97万元,其中一般公共预算财政拨款1464.97万元,政府性基金预算财政拨款463万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年我局工资福利支出1255.87万元,其中:基本工资:24.13万元,津贴补贴:361.9万元,奖金:5.058万元,机关事业单位基本养老保险缴费:488.74万元,职工基本医疗保险缴费:357.46万元,其他社会保障费:13.77万元,住房公积金:4.8万元。商品和服务支出:25.25万元,其中办公费:6.75万元,印刷费:3.55万元,水费:0.5万元,电费:1.2万元,邮电费:6.22万元,取暖费:2.61万元,差旅费:2.47万元,培训费:0.804万元,公务接待费:0.24万元,公务用车运行维护费:0.87万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年部门安排“三公”共1.11万元,其中:公务用车运行费0.87万元,公务接待费:0.24万元。