地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683备案编号:陇ICP备15003082号-1甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室
一、部门基本情况
(一)职能职责
民政部门主要工作任务有三个方面:一是以城乡低保、临时救助、特困供养、流浪乞讨人员救助、孤弃儿童保障等为主的基本民生保障;二是以基层政权建设和城乡社区治理、社会组织登记管理、区划地名等为主的基层社会治理;三是以养老、殡葬、婚姻登记、慈善和社工志愿服务等为主的基本社会服务。
(二)部门机构设置
机构名称:碌曲县民政局
机构性质:行政单位
机构规格:正科级
经费来源:财政全额拨款
编制情况:办公室核定编制16名,其中:行政编制5人,在编5人;事业编制10人,在编10人;工勤编制1人,在编1人。
在职情况:2023年,在职人员21人,正科级4人,副科级3人,科员10人,固定工1人,公益性岗位3人。无长期聘用人员。退休人员共有9人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入3251.06万元,其中:当年财政拨款收入3251.06万元,比2022年预算增加741.57万元,增加29.6%,增加的主要原因是:项目收入增加。
当年的财政拨款包括:一般公共预算收入3251.06万元,上年结转收入0万元。
支出预算
2023年支出预算3251.06万元,其中:当年财政拨款预算3251.06万元,预算增加741.57万元,减少29.6%,减少的主要原因是:项目收入增加。包括:
1.社会保障和就业支出3193.2万元,较上年增加683.71万元,增加28.4%,主要是社会保障业务增加。
2.住房保障支出27.22万元,较上年减少4.83万元,减少17.7%,主要是人员减少。
3.卫生健康支出30.67万元。较上年增加3.84万元,减少6.7%,主要是人员减少。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出3251.06万元,具体安排情况如下:
基本支出:2023年基本支出3251.06万元,比上年预算增加741.57万元,增加29.6%。增加的主要原因是:项目收入增加。
四、部门"三公"经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,2022年预算0万元。
(二)公务接待费1万元,2022年预算0.36万元。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2022年预算0万元。
(四)培训费0万元,2022年预算1.07万元。
(五)会议费0.5万元,2022年预算0.71万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有0单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额354万元,其中:政府采购货物预算354万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1928.04万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支3251.06万元(人员经费及公务经费),其中:一般公共预算项目2个(人员经费及公务经费),涉及财政支出3251.06万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款:指财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。转移性支出:反映政府的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。