关怀版 无障碍浏览

2023年碌曲县人民政府办公室预算公开
2023-06-21  碌曲县财政局   浏览:

一、部门职责

碌曲县人民政府办公室成立于1980年,单位性质为行政单位,主要业务范围

(一)中共碌曲县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室,承担县委外事工作委员会具体工作。对外加挂中共碌曲县委外事工作委员会办公室、碌曲县人民政府外事办公室牌子。

(二)划出的职责

1.将县政府办公室(县信访局)承担的接待和办理人民群众来信来访工作职责划出到县信访局。

2.将县政府办公室(县政府法制办公室)承担的政府法制工作职责划出到县司法局。

3.将县政府办公室(县政府外事侨务办公室)承担的侨务管理职责划出到县委统战部。

(三)划入的职责

1.划入县督查室职责。

2.划入县编办承担的牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

二、县政府办公室设以下内设机构

(一)政管办;负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理等工作,对进驻办事大厅的窗口单位及工作人员进行日常管理和监督考核。负责在公共资源交易领域实施集中监管和行政执法,指导和监督全县公共资源交易工作。

(二)文秘室;负责县政府办公室行政事务工作,做好政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作;负责各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。负责政府领导交办的其他事项。

(三)综合一科;负责县政府综合性文件的起草和行政公文的把关处理;负责办公室综合文字材料的起草工作;负责政府文件的收发、传阅和打印工作。承担碌曲县委外事工作委员会办公室和碌曲县人民政府外事办公室日常工作。

(四)综合二科;负责县政府、政府办公室有关文件起草审核、印发等工作,负责县政府及政府办公室有关事项通知、来电接听、来询答复、公章管理等工作;做好县政府及政府办公室有关会议的会务组织及会议记录工作。

(五)督查室;负责省、州、县政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议吉其他重要会议决定的重大事项和县政府重要文件贯彻落实情况的督促检查。负责省、州、县人大常委会转办件和省、州、县领导同志批示件办理情况的督促检查。负责协调全国、省、州、县人大代表意见、建议和政协委员提案的承办、催办、反馈、答复、考核等工作,负责省、州、县经济社会发展主要指标完成情况的督查检查和县政府目标责管理任书的编审、督查、考核等工作。负责县长专线群众来信、来电和网民留言办理情况的督促检查。负责制定政府督促检查工作年度计划,并组织实施。负责对本级政府各部门督促检查工作的协调和对下级政府督促检查工作的指导,完成县政府和政府办公室领导交办的其他工作。

(六)行政审批制度改革科;贯彻执行国务院和省、州、县政府行政审批制度改革工作政策法规。负责提出州政府调整、取消、下方行政审批项目的承接意见,并协调、县直部门督促、各乡镇做好的落实工作。承担全县行政审批项目的清理、审查、核实工作。负责全县行政审批项目目录的编制、管理、信息公开和文件起草工作。负责行政审批制度改革考核评估的组织实施,并结合政府职能转变和机构改革对行政审批事项提出调整意见。负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究。指导、协调各乡镇、县直部门推进行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

三、部门机构设置

机构管理部门核定编制人数66人、其中行政编制18人,工勤编制16人,事业编制27人(大数据服务中心事业编制16人,,信息化办公室11人。)地震局编制5人。

四、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年预算收入1246.86万元,其中:当年财政拨款收入1246.86万元,比2022年预算增加105.46万元,增加9.24%,增加的主要原因是:人员经费增加,项目增加,项目经费增加。

当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1246.86万元。

(二)支出预算

2023年支出预算1246.86万元,其中:当年财政拨款预算1246.86万元,比2022年预算增加105.46万元,增加9.24%,增加的主要原因是:人员经费增加,项目增加,项目经费增加。包括:

1. 一般公共服务支出944.84万元,较上年增加71.41万元,增加8.17%,主要原因是项目增加,项目经费增加

2. 社会保障和就业支出137.04万元,较上年减少27.91万元,减少16.9%,主要是2022年有死亡的退休人员,机关事务管理局和政务服务中心的社会保障缴费支出列入办公室的预算中。

3.住房保障支出78.07万元,较上年减少25.23万元,减少24.42%,主要是机关事务管理局和政务服务中心的住房保障支出列入办公室的预算中。

4.卫生健康支出86.91万元。

五、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1246.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出1204.7 万元,比2022年预算增加63.3万元,增加5.55%。增加的主要原因是:工资福利经费增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2022年预算增加42.16万元,增加的主要原因是:新增项目,项目经费增加。

政务外网租赁费20万元、政务专网建设及接入费20万元、大数据外网接入费2.16万元。

六、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,2023年预算0万元。

(二)公务接待费2万元。

(三)公务用车购置及运行维护费2万元。

(四)培训费0万元。

(五)会议费2.49万元。

(六)机关运行费102.4万元,比2022年预算增加40.24万元,主要原因新增项目,项目经费增加。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

八、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支42.16万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出42.16万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元

九、名词解释

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。