2023年碌曲县发展和改革局预算公开
2023-06-21  碌曲县财政局   浏览:


一、部门职责

碌曲县发展和改革局主要职责为:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划、统筹协调经济社会发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录,依法进行监督管理;负责制定和调整县管价格和收费标准,组织开展全县价格与收费的监督检查,依法查处价格违法行为和价格垄断行为;组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证;指导全县价格和收费管理。承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全县固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金;研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽查;按照规定全县审批、核准、审核建设项目、利用外资项目;负责全县政府投资项目(除工业和通信业项目外),即全部和部分使用了中央预算内投资、省级预算内投资、州级预算内投资、县级预算内投资和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国内外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作;引导民间投资方向等十三项职能。

二、部门机构设置

碌曲县发展和改革局,内设综合办公室、项目和经济运行综合办公室、粮食和物资储备办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

我单位2023年部门预算收入2166.71万元,其中:当年财政拨款收入2166.71万元。

(二)支出预算

2023年部门支出预算2166.71万元,较上年减少。减少的主要原因是:项目减少,项目资金减少。包括:

1.一般公共服务支出678.82万元;

2.社会保障和就业支出101.92万元;

3.住房保障支出58.2万元;

4.卫生健康支出68.99万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2166.71万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出907.93 万元,比2022年预算增加51.85万元。增加的主要原因是:主要是人员工资福利经费增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1258.78万元。

1.保障运转经费项目2个1055万元,主要是:重大项目前期费1000万元和县级储备粮利费补贴55万元。

2.其他项目3个203.78万元,主要是:省级储备粮轮换差价款187.3万元,肉类储备补助资金8万元,粮油应急成品储备利费补贴8.48万元。

五、部门“三公”经费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元;

(二)公务接待费0万元;

(三)公务用车购置及运行维护费0万元。

六、预算绩效管理情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

七、名词解释

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。