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2015年碌曲县人民医院决算公开
2016-09-28  碌曲县财政局   浏览:

附件1:

甘南州碌曲县人民医院 2015年部门决算概况及说明

2016-9-27

一、部门职责

(1)贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,以提高医疗服务质量为主题,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容,以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全县人民的健康水平服务。

(2)在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

(3)贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(4)负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

(5)做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

(6) 做好学生和其他人员的健康体检任务。

(7) 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作

二、部门机构设置

根据我院的经营管理工作需要,共设置内科、外科、妇产科、儿科、传染科、皮肤科、眼科、口腔科、康复科、中医科、公共卫生科、预防保健科、职业病科、病理科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、财务科、总务科、医务科等部门。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2015年部门安排基本支出1044.84万元,其中:人员经费731.73万元,公用经费313.11万元。

(二)项目支出

(三)支出功能分类指标

(四)支出经济分类指标

基本支出和项目支出

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

(一)编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共1.94万元,其中:“三公”经费1.84万元,会议费0万元,培训费0.1万元。

(二)分项情况

1、公务接待费0.75万元;

2、公务用车购置和运行维护费1.09万元;

3、会议费0万元;

4、培训费0.1万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

本年收入增加包括事业收入增加。本年支出增加包括人员增加及公务经费增加。年末结转结余增加。

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