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2025年碌曲县财政局预算公开
2025-02-14  碌曲县财政局   浏览:

2025年碌曲县财政局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策;负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度,并监督实施。制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定全县政府采购制度,负责县级政府采购管理工作。负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为。负责会计专业技术职称的考试工作,指导管理社会审计和社会中介机构的执业行为。

二、机构设置

碌曲县财政局独立编制机构1个,独立核算机构1个,内设4个机构:碌曲县财政局支农服务中心、碌曲县财政局道路交通事故社会救助基金管理中心、碌曲县财政局国库集中收付中心、碌曲县财政局政府采购办公室。县财政局核定编制33名,其中行政7人。事业26人。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表(见附件1:部门收支总体情况表);

二、部门收入总体情况表(见附件1:部门收入总体情况表);

三、部门支出总体情况表(见附件1:部门支出总体情况表);

四、财政拨款收支总体情况表(见附件1:财政拨款收支总体情况表);

五、财政拨款支出表(见附件1:财政拨款支出表);

六、一般公共预算支出情况表(见附件1:一般公共预算支出情况表);

七、一般公共预算基本支出表(见附件1:一般公共预算基本支出表);

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表(见附件1:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表);

九、一般公共预算机关运行经费(见附件1:一般公共预算机关运行经费);

十、部门管理转移支付表(见附件1:部门管理转移支付表)。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计784.18万元。收、支较上年预算数减少505.27万元,减少的主要原因是:一般公共服务支出总体减少,中央和省级农村综合改革转移支付资金(中央)、中央和省级农村综合改革转移支付资金(省级)、农村综合改革县级配套资金等提前下达专项减少。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计784.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入784.18万元,占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计784.18元,其中:基本支出629.6万元,项目支出154.58万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计784.18万元。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少529.83万元,主要原因是提前下达专项业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出784.18万元,占本年支出的100%,较上年预算数增加24.56万元,主要公用经费及人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出629.6万元。其中:人员经费584.51万元,人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费45.09万元,公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公经费”支出年初预算数为0万元。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元;会议费0万元。

(三)“三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出45.09万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加,主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。