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2025年碌曲县妇女联合会预算公开
2025-02-14  碌曲县财政局   浏览:

2025年碌曲县妇女联合会预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、机关运行经费预算支出情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

八、政府采购预算支出情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

(一)根据党的中心工作,指导乡、村妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女工作。

(二)指导、推进各级各类妇女组织的建设。加强农村基层妇代会建设,指导帮助其开展工作;推进党政机关,教科文卫等事业单位建立妇女组织;引导女职工立足本职,建功立业;

加强同全县各族各界妇女的联系,加强妇女协作团结,宣传她们的成就,扩大其社会影响。依托社会各方面的力量,开拓发展妇女事业。

(三)结合实际,调查研究,加强对全县妇女工作的分类指导,积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。深入实际,经常了解分析妇女儿童生活情况及所要解决的问题,及时向党和政府反映,提出建议,督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题,努力做好保护妇女儿童合法权益工作。

(四)指导和推动全县农牧村妇女《双学双比”活动,积板发动组织农牧村妇女群众脱贫致富;组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活动。提倡岗位练兵,岗位成才,积极为我县经济建设做出贡献。

(五)指导全县妇女工作的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;表彰各行各业先进妇女。先进妇女组织和五好文明家庭;开展家庭文化建设,倡导科学、文明、健康的生活方式。开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长,提高妇女参与社会发展水平。

(六)配合组织部门积极培养选拔女干部,努力提高我县妇女参政水平。

(七)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

(八)推动妇女儿童事业的发展,督促有关部门实施《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(九)承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。承办县委县政府及上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县妇女联合会现有行政机构1个,与上年没有变化;本单位共6人,行政编制2人,事业编制4人;碌曲县妇女联合会为行政单位,执行会计制度为政府会计准则制度,单位预算级次为一级预算单位,实行财政全额拨款。

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算情况

2025年度收入预算总计155.50万元。较上年预算数增长28.84万元,增长22.35%,主要原因是本单位2025年人员经费增长.

2025年度预算收入合计155.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入155.5万元,占100%。

(二)、支出预算情况说明

2025年度财政拨款支出预算总计155.5万元。与2024年相比,财政拨款支出总计各增加28.84万元,增长22.35%。主要原因是本单位2025年人员经费增长.

  1. 、一般公共预算情况

    2025年度一般公共预算财政拨款预算支出155.5万元,占本年支出的100%,较上年预算数增加28.84万元,增长22.35%。主要原因是本单位2025年人员经费增长.

    1.群众团体事务年初预算数为121.31万元。

    2.社会保障和就业支出年初预算数为15.18万元。

    3.卫生健康支出年初预算数为7.57万元。

    4.住房保障支出年初预算数为11.43万元。

    5.其他支出年初预算数位0.01万元

    一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2025年度一般公共预算财政拨款基本支出128.10万元。其中:人员经费118.80万元较上年预算数增加1.44万元,主要原因是2025年人员相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费6.92万元,较上年预算数增加0万元。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

    、部门“三公”经费支出预算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2025年度“三公”经费支出年初预算数为0.05万元。较上年减少0.05万元。

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    公务接待费年初预算数为0.05万元;

    3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    、机关运行经费支出情况说明

    2025年度本部门机关运行经费支出6.92万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加,主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

    ()、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

    2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

    ()、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    ()、预算绩效管理情况

    碌曲县妇联2025年本部门整体绩效一个,按要求已完成填报工作并在政府网站公开,碌曲县妇联2025年项目支出绩效目标6个,按要求已完成填报工作并在政府网站公开。

    、名词解释

    财政拨款:指财政当年拨付的资金。

    经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

    一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

    社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

    公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。