地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683备案编号:陇ICP备15003082号-1甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室
2025年碌曲县自然资源局部门预算公开说明
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、部门管理转移支付表
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、机关运行经费预算支出情况说明
九、政府采购预算支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策,拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则,建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。
负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作;负责全县自然资源资产有偿使用工作;负责全县自然资源的合理开发利用;负责建立全县空间规划体系并监督实施;负责统筹全县国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作。
二、部门机构设置
行政单位1个,独立核算机构1个。
第二部分2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表(见附件1:部门收支总体情况表);
二、部门收入总体情况表(见附件1:部门收入总体情况表);
三、部门支出总体情况表(见附件1:部门支出总体情况表);
四、财政拨款收支总体情况表(见附件1:财政拨款收支总体情况表);
五、财政拨款支出表(见附件1:财政拨款支出表);
六、一般公共预算支出情况表(见附件1:一般公共预算支出情况表);
七、一般公共预算基本支出表(见附件1:一般公共预算基本支出表);
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表(见附件1:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表);
九、一般公共预算机关运行经费(见附件1:一般公共预算机关运行经费);
十、部门管理转移支付表(见附件1:部门管理转移支付表)。
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2025年度收、支预算总计1369.34万元。收、支较上年预算数减少6809.26万元,下降83.26%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
二、收入预算情况说明
2025年度预算收入合计1369.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1369.34万元,占100%。
三、支出预算情况说明
2025年度预算支出合计1369.34万元,其中:基本支出780.87万元,占57.02%;项目支出588.47万元,占42.97%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支预算总计1369.34万元。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少6809.26万元,下降83.26%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1369.34万元,占本年支出的100%,较上年预算数减少6809.26万元,下降83.26%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为96.81万元。
2.卫生健康支出年初预算数为48.15万元。
3.节能环保支出年初预算数为10.34万元。
4.自然资源海洋气象等支出年初预算数为1151.46万元。
5.住房保障支出年初预算数为62.59万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出780.87万元。其中:人员经费741.5万元,较上年预算数减少229.2万元,下降23.61%,主要原因是年初在编人员减少,相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费39.37万元,较上年预算数增加1.37万元,增加3.61%,主要原因是年初在编人员变动,相应保障经费变动。公用经费用途主要包括.办公费、差旅费、邮电费、等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出年初预算数为0.05万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费年初预算数为0.05万元;会议费0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出39.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费。机关运行经费较上年预算数增加,主要原因是各类运转经费的增加。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、预算绩效管理情况部门绩效评价进展情况
本部门已完成2025年部门1个整体和27个项目绩效目标的填报工作,并在碌曲县政府网站公开。27个项目绩效目标分别是:碌曲县西仓镇中心镇区控制性详细规划编制项目资金、调整《碌曲县矿产资源总体规划(2021-2025年)方案》编制费、调整《碌曲县矿产资源总体规划(2016-2020年)方案》编制费、碌曲县国土空间总体规划编制、郎木寺镇、双岔镇等六个乡镇总体规划编制项目资金、2021年结转结余2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建甘财建[2021]108号、“多规合一”实用性村庄规划编制项目经费、碌曲县2024年土地征收成片开发方案编制项目经费、森林和草原火灾风险普查项目经费、碌曲县中心城区城北片区控制性详细规划编制项目资金、甘南州碌曲县三家砂石料矿“一矿一方案”编制费、《碌曲县第四轮矿产资源总体规划(2021-2025年)》编制费、2025年车改补助、碌曲县园地林地草地分等定级项目经费、碌曲县S326征地勘测及成果编制项目制定工作经费、2022年林草湿综合监测费、草蓄平衡工作经费、《碌曲县砂石矿山绿色勘查开采专项规划(2024-2025年)》编制费、碌曲县农村土地承包经营权登记档案电子化及数据整合入库项目制定工作经费、碌曲县郎木寺镇中心镇区控制性详细规划编制项目资金、碌曲县园地林地草地分等定级三年更新及服务项目经费、《碌曲县矿产资源总体规划(2016-2020年)》编制费、碌曲县中心城区城南片区控制性详细规划编制项目资金、耕地资源质量分类年度检测项目经费、碌曲县森林小镇五年创建规划编制经费、碌曲县国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制项目经费、碌曲县地上附着物和青苗补偿标准修订项目经费、碌曲县园林、林地、草地基准地价制定工作经费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。