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2025年碌曲县司法局预算公开
2025-02-17  碌曲县财政局   浏览:

2025年碌曲县司法局预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)研究起草地方性法规、规章草案;编制全县普法工作规划及年度计划,并监督实施。

(二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的工作。

(三)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(四)研究制订全县法治宣传教育工作的总体规划,组织、指导、协调全县法治宣传教育工作。

(五)负责管理本系统律师、法律援助工作和公证机构及公证活动;

(六)指导本系统法治教育及业务培训工作。

(七)负责指导各乡镇、各部门管理人民调解工作、和基层法律服务工作。

(八)负责司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(九)指导和管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县司法局现有编制29个,其中政法专项编制23个,事业编制6个;现有正式职工31名,退休人员4名。内设机构5个,分别是:

(一)综合办公室:组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、网络、督办、外事、信访及综合性文稿的起草等工作;起草司法行政工作规范性文件;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;承担相关行政复议和应诉工作。负责行政执法、行政复议和行政应诉;承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

(二)法宣股:负责拟定全县法治宣传教育、依法治理规划并组织实施;组织开展普及法律常识工作;指导各乡镇、各行业依法治理工作;承担县全民普法依法治理领导小组办公室的日常工作。

(三)基层股:管理、指导全县基层人民调解工作;管理、指导全县法律服务所的业务工作;管理、指导司法所工作;负责基层法律服务机构和法律工作者资格管理工作;监督、检查基层司法行政工作有关政策法规的贯彻执行情况;管理、指导刑满释放解教人员的过渡性安置帮教工作;指导、协调和监督、管理全县法律服务者协会、人民调解协会的工作。

(四)社区矫正工作办公室

负责宣传党和国家关于社区矫正工作方面的法律、法规和政策;指导、监督有关法律、法规和规章在社区矫正工作中的实施;管理、指导各司法所开展社区矫正工作,培植、发现和推广典型;负责拟定社区矫正工作规划和年度工作计划;协调相关部门和单位处理有关社区矫正工作的咨询来信来访和请示等;完成县社区矫正工作领导小组及上级有关部门交办的其它工作。

(五)法律援助中心

负责法律援助的咨询接待;负责法律援助申请的审查、审核,确认案由;负责承办法律援助案件;负责法律援助案件的指派;负责法律援助中心的文件、卷宗的归档、管理工作;负责法律援助工作站的业务进行指导和培训工作;负责法律援助案件的统计工作;负责法律援助案件补助的统一领取、发放工作;负责法律援助的宣传、总结工作;完成司法行政管理部门的工作要求。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算汇总情况。

(一)收入预算

2025年预算收入833.97万元,其中:当年财政拨款收入833.97万元,比2024年预算增加75.43万元,增加的主要原因是:人员经费增加、转移支付资金比往年增加。

当年的财政拨款包括:一般公共预算收入833.97万元。

(二)支出预算

2025年支出预算833.97万元,其中:当年财政拨款预算833.97万元,预算增加75.43万元,增加的主要原因是:人员经费增加、转移支付资金比往年增加。包括:

1.公共安全支出662.84万元,较上年增加56.36万元,主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出70.96万元,较上年增加12.89万元,主要是2025年新增司法协理员人员工资。

3.住房保障支出55.79万元,较上年增加3.31万元,主要是2025年新增司法协理员人员工资。

4.卫生健康支出44.39万元,较上年增加2.88万元,主要是2025年新增司法协理员人员工资。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出833.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出763.97万元,比2024年预算增加116.43万元。增加的主要原因是:主要是人员增加,工资福利费用增加。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算70万元,比2024年预算减少了41万元,主要原因是:转移支付资金预算数比上年少。

1.保障运转经费项目主要是:信息网络及软件购置更新经费,办公费、基层工作业务费、法治宣传费、行政复议、社区矫正、公共法律服务、办理认罪认罚补贴、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、公务用车运行维护费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,2025年预算0万元。

(二)公务接待费0万元,2025年预算0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费3.5万元,2024年预算2万元。

(四)培训费0.8万元。

(五)会议费0.5万元。

(六)机关运行费34.72万元,与2024年增加了4.4万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入,2025年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2025年机关单位政府采购预算总额98.63万元,其中:政府采购货物预算30.03万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算38.6万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产账目价值为168.53万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值19.8万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门1个整体和8个项目绩效目标的填报工作,并在碌曲县政府网站已公开。8个项目绩效目标分别是:行政复议工作经费、县级配套法律援助经费、人民调解经费、行政执法监督工作经费、“八五普法考核验收工作经费、社区矫正工作经费、“一规划 两方案”考核验收工作经费、司法所规范化建设经费。

八、名词解释

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。