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2025年碌曲县人民代表大会常务委员会办公室预算公开
2025-02-17  碌曲县财政局   浏览:

2025年碌曲县人民代表大会常务委员会办公室预算公开

 


部门职责

碌曲县人大常委会的主要职责是:

(一)在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行;

(二)讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;

(三)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作;

(四)联系县人民代表大会代表;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

县人大常委会信息中心的主要职责是:

负责碌曲县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作;

负责制定全县人大系统信息化建设发展规划并组织实施;

(三)负责落实保障代表知情权的各项具体措施,及时向代表提供依法履职所需的有关信息和资料等。

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个,独立核算机构1个,内设机构一办六委一中心:办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。下设县人大常委会信息中心。县人大常委会现实有编制数为23名。其中行政编制14名,工勤人员3名。碌曲县人大常委会信息中心,正科级建制,为公益一类事业单位,隶属碌曲县人大常委会机关管理。县人大常委会信息中心设下列内设机构。(一)综合股。负责信息中心日常运转工作,负责全县人大信息化建设工作;负责智慧人大、预算监督网络舆情信息收集、研判、处置工作;负责本单位干部日常管理和监督;承办县委、县人大交办的其他工作任务。(二)信息技术股。负责收集、录入、上报人大数据信息;负责为县人大提供信息技术支持和保障;负责“智慧人大”信息化平台数据更新、系统维护工作;负责县人大网络信息安全保密工作。

碌曲县人大常委会信息中心核定事业编制6名。核定领导职数2名,其中:主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算。

(一)收入预算

2025年预算收入873.92万元,其中:当年财政拨款收入873.92万元,比2025年预算增加134.89万元,增加15.43%,增加的主要原因是:人员增加,社保财政补助部分增加;2024年度召开两次人代会,会议经费拨款增加;公用经费增加。

(二)支出预算

2025年部门预算安排基本支出873.92万元,较上年增加134.89万元,增加了15.43%。其中:人员经费676.04万元,较上年增加197.88万元,增加29.30%;增加原因:本年人员调入2人。本年度预算包含其他支出。公用经费34.30万元。较上年增加7.17万元。增加原因为:人员增加,公用经费支出预算增加。

一般公共服务支出669.87万元,较上年增加150.96万元,增加22.54%,主要原因是人员增加,本年社会保障和就业支出、住房保障支出增加;公用经费增加。

2.社会保障和就业支出110.93万元;

3.住房保障支出50.14万元;

4.卫生健康支出40.04万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出873.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出676.04万元,比2024年预算增加82.85万元,增加12.26%。增加的主要原因是:主要是人员调入,工资福利经费增加,商品和服务支出增加。用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费的支出相应增加。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算197.88万元。主要原因是:新增经费项目,项目经费增加。

专项业务费项目4个共计197.88万元,主要是:2024年会议费、2025年人代会会议经费、预算联网监督系统运行服务费、2025年县乡两级人大无固定收入代表生活补助。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,2025年预算0万元。

(二)公务接待费0万元,2025年预算0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2025年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)部门管理转移支付表

2025年部门无管理转移支付情况。

(三)国有资本经营预算支出情况表

2025年部门无国有资本经营预算支出。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

已完成2025门整体和项目绩效目标的填报工作。

(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个。分别为:

1.委员会会议经费10万元;

2.2025年人大会会议30万元;

3.2025年人大会组成人员考察经费10万元;

4.收入(利息收入)0.02万元;

5.2025年人大联网监督系统运行服务费7万元;

6.2025年人大代表及人大工作者培训经费30万元;

7.2010.2012年公益性岗位人员社保及工伤保险1.29万元;

8.2010、2012年公益性岗位人员取暖费0.72万元;

9.2025年县乡两级人大无固定收入代表生活补助108.84万元。

2025本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。