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碌曲县融媒体中心2026年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、部门管理转移支付表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、机关运行经费预算支出情况说明
九、政府采购预算支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部部门概述
一、部门职能
工作职责:碌曲县融媒体中心于2019年设立,为县政府直属事业单位,归口县委宣传部领导,正科级建制,财政全额拨款。主要职责一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;二是围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;三是负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;四是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;五是承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据《中共碌曲县委办公室碌曲县人民政府办公室关于印发<碌曲县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(碌办发〔2019〕164号)文件精神,融媒体中心下设办公室、策划采编发布室、调度营销技术室,核定事业编制12名,其中:领导职数3名(主任1名,正科级;副主任2名,副科级)。中心现有职工38名,其中:科级干部3名,一般干部23名,退休干部3名,招聘人员12名。
单位地址:甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇勒尔多东路5号。
第二部分2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
九、财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算汇总情况。
(一)收入预算
2026年预算收入617.87万元,其中:当年财政拨款收入617.87万元,2025年预算收入569.58万元,比2025年预算增加48.29万元,增加8.4%,增加的主要原因是:人员基本支出、公用经费增加。
当年的财政拨款包括:一般公共预算收入617.87万元。
(二)支出预算
2026年支出预算617.87万元,其中:当年财政拨款预算617.87万元,比2025年预算增加48.29万元,增加8.4%,增加的主要原因是:人员经费、公用经费增加。
包括:
社会保障和就业支出50.76万元,较上年增加3.55万元,增加7.5%,主要是2026年部分人员职务晋升和人员工资上涨。
2.住房保障支出39.93万元,较上年增加2.92万元,增加7.8%,主要是2026年部分人员职务晋升和人员工资上涨。
3.卫生健康支出30.31万元,较上年增加2.32万元,增加8.4%,主要是2026年部分人员职务晋升和人员工资上涨。
4.项目支出131.12万元,较上年增加81.12万元,增加160.24%,主要是2026年招聘人员工资做项目支出,其次增加2个预算项目。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出617.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2026年基本支出519.58万元,比2025年预算增加48.29万元,增加8.4%。增加的主要原因是:主要是人员增加,工资福利费用增加。
(二)项目支出
2026年一般公共预算拨款项目支出预算131.12万元,比2025年增加了81.12万元,主要原因是:2026年招聘人员工资做项目支出,其次增加2个预算项目。
保障运转经费项目主要是:“多彩碌曲”APP运行维护费、本级电视台节目购买、购买设备、办公费、公务用车运行维护费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0万元,2026年预算0万元。
(二)公务接待费0万元,2026年预算0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费14万元。
(四)培训费0万元。
(五)会议费0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2026年本部门共有0单位涉及非税收入,2026年计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2026年机关单位政府采购预算总额23万元,其中:政府采购货物预算23万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产账目价值为863.56万元。2026年固定资产账目下降7.16万元,主要是公务用车报废。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
已完成2026年部门整体绩效目标的填报工作,并在碌曲县政府网站已公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。